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  • 索 引 号:4303000010-2016-00152
  • 发布机构:市科技局
  • 发文日期:2016-08-14
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2015年决算公开(高新办)
  • 主题词:统计

2015年决算公开(高新办)

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn 发布时间:2016-08-14 【字体:
 

2015年度市高新办决算编制说明

一、    单位情况

(一)机构设置及主要职能

1、机构设置:3个内设机构:

(1)综合科;(2)管理科;(3)信息科(加挂湘潭市科技信息中心的牌子)。

2、主要职能。负责组织编制全市高新技术产业中长期发展规划和年度计划,定期发布高新技术产品项目指南,协调高新技术及产业化基地工作;负责组织实施高新技术产业化工程;组织全市高新技术企业(产品)认定和考核工作,管理省、市高新技术发展引导资金项目,归口管理各类高新技术投融资担保及承担工作;引导、培育高新技术企业上市融资工作;全面开展科技信息咨询服务、科技查新检索、项目包装以及人才交流、培训等工作。

(二)人员基本情况

年份

编制数

在职

在职人员  控制率

退休

在职和退休 人员合计

2015

12

11

91%

8

19

2014

12

11

91%

8

19

二、收入与支出情况:

1、全年总收入159.26万元,其中财政拨款收入158.06万元,利息收入1.21万元。

2、全年实际总支出209.2万元,其中全年财政拨款实际总支出158.06万元,冲减其他收入1.21万元,冲减上年结余49.94万元。

3全年财政拨款实际总支出158.06万元。其中基本支出(机关运行经费)148.5万元,主要保证人员工资及行政运行的基本支出,年底无结余,预算控制率为100%;项目支出9.5万元。预算控制率为100%

    42015年“三公经费”总体支出10.41万元,比上年支出12.6万元减少2.2万元,减少的原因为我单位严格按照最新制定的相关制度要求执行经费管理。其中:公务接待费4.17万元,比上年6.3万元减少2.13万元,下降33%,接待批次70,接待人次210;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费6.24万元,与去年持平,公车购置数0台(没有购置公车),公车保有量2台。

    5、政府采购情况:没有政府采购支出。

                            

1

部门收支决算总表

单位:万元 

   

   

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

158.06 

一、一般公共服务支出

37

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

209.2

六、其他收入

7

1.21 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

159.26 

本年支出合计

60

209.2 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

55.98 

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

6.04 

 

31

 

      基本支出结转

67

6.04 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 

 

33

 

      经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

215.24 

总计

72

215.24 


2

单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

2060101

科学技术管理事务—行政运行

31.49 

31.49

 

 

 

 

 

2060501

科技条件与服务—机构运行

117.07 

117.07

 

 

 

 

 

2060599

科技条件与服务—其他科技条件与服务

10.71

9.5

 

 

 

 

1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

159.27

158.06 

 

 

 

 

1.21 


3

单位:万元 

项目

本年

支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2060101

科学技术管理事务—行政运行

31.49

31.49

 

 

 

2060199

科学技术管理事务—其他科学技术管理事务

49.94

49.94

 

 

 

2060501

科技条件与服务—机构运行

117.07

117.07

 

 

 

2060599

科技条件与服务—其他科技条件与服务

10.7

10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

209.2

209.2


4

部门财政拨款收支决算总表

单位:万元 

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

158.06 

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

158.06 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

158.06 

本年支出合计

77

 

158.06 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

158.06 

总计

83

 

158.06 

 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额:万元 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

2060101

科学技术管理事务—行政运行

31.49

31.49

2060501

科技条件与服务—机构运行

117.07

117.07

2060599

科技条件与服务—其他科技条件与服务

9.5

9.5

 

合计

158.06

158.06

 


6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

2060101

科学技术管理事务—行政运行

31.49

31.49

2060501

科技条件与服务—机构运行

117.07

100.47

16.6

2060599

科技条件与服务—其他科技条件与服务

9.5

6.57

2.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

158.06

138.53

19.53

 


7

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元 

 

行次

统计数

 

1

一、三公经费支出

1

 

(一)支出合计

2

10.41 

  1.因公出国(境)费

3

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.24

    1)公务用车购置费

5

0

    2)公务用车运行维护费

6

6.24

  3.公务接待费

7

4.17

    1)国内接待费

8

4.17

    2)国(境)外接待费

9

0 

(二)相关统计数

10

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0 

  3.公务用车购置数(辆)

13

0 

  4.公务用车保有量(辆)

14

2 

  5.国内公务接待批次(个)

15

70 

  6.国内公务接待人次(人)

16

210 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0 


8

政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位:万元 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有此项费用

9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

30101

 基本工资

21.22

21.22

 

30102

 津贴补贴

30.11

30.11

 

30103

奖金

21.28

21.28

 

30104

社会保障缴费 

18.23

18.23

 

30201

办公费

0.51

0.51

30215

会议费

7.11

7.11

30217

公务接待费

4.17

4.17

30228

工会经费

1.50

1.50

30231

公务用车运行维护费

6.24

6.24

30301

离退休费 

41.11

41.11

30311

住房公积金

6.57

6.57

 

 

158.06

138.53

19.53